您好 請(qǐng)問去年分錄怎么寫的
2021年1月份,銷售方開了去年的紅字發(fā)票(運(yùn)費(fèi)1000,稅額50)和正確正數(shù)發(fā)票(運(yùn)費(fèi)990.67,稅額59.43),這個(gè)怎么做分錄。去年收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。
我公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅專票去年發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,但這個(gè)月通知我們這張發(fā)票對(duì)方作廢了,又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
老師上午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:公司去年12月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價(jià)的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個(gè)我會(huì)計(jì)分錄要怎么做
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了,對(duì)方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
老師,我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做。我們是銷售方,購票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項(xiàng)稅額
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
借:制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 50 貸:應(yīng)付賬款 1050
借:制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50 貸:應(yīng)付賬款 -1050
嗯,那收到1月開的正數(shù)票怎么做呢?老師
老師,這下面一筆怎么做分錄呢
收到1月開的正數(shù)票 跟您去年的分錄一樣寫就好了啊 藍(lán)字分錄
明白了,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問