您好,屬于虛開發(fā)票,應當拒收。但是實際中很難做到這樣子。
你好,老師 我想問一下我們公司老板之前在縣城擔任一家公司的財務負責人和納稅人,但是那個公司沒有任何業(yè)務一直沒管,現(xiàn)在已經被吊銷了,我們老板開新公司稅局那邊打電話受到了影響,說發(fā)票限額25張 每張1萬,這種我要怎么解決呢?
老師,老板購買了一張增值稅運費發(fā)票,但是我發(fā)現(xiàn)是沒有實際業(yè)務的,我是財務負責人,這怎么辦?已經開來到我們單位了
老師您好!請問:電子稅務局里我已經變更成財務負責人了,辦稅人員里已經沒有原來的會計名字了,怎么開完的電子發(fā)票開票人還是原來的人???怎么給開票人改過來???
老師好 6月份的時候收到一張運輸發(fā)票,但是我們還沒有實際發(fā)生,當時我已經認證了這張發(fā)票,但是運輸費暫時掛在預付款,現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個運輸費,未來可能會發(fā)生,那么我之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
老師,你好,我們是銷售方,我們去年6月份那會給購買方開具了一張增值稅發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票重開了,可是購買方已經抵扣了,我們也給這張票交稅了,問這個問題該怎么處理
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產品,這個庫存,和財務能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應收賬款期末余額為借方負數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉內銷開票給他的代理商,這樣我們會產生多余的費用嗎
我是被動接受,那我會坐牢么
虛開發(fā)票的行為,由稅務機關沒收違法所得;虛開金額在1萬元以下的,可以并處5萬元以下的罰款;虛開金額超過1萬元的,并處5萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
一般來說,都是罰款,不會那么容易坐牢 的
發(fā)票不是我開的,對方開給我單位,我單位得把進項稅調出來吧?
您好,不只是進項稅,這個業(yè)務不發(fā)生,也不能入賬抵扣所得稅的