你好,你是拿到了發(fā)票,還沒有認證是嗎
老師,待認證進項稅額和待抵扣進項稅額的分錄怎么做
1、待認證進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額里的,待抵扣進項稅額和待認證進項稅額,怎么用這兩個科目?分錄怎么做?謝謝
增值稅一般納稅人應(yīng)當在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、待抵扣和待認證區(qū)別是什么?分別是啥意思呢
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
請問以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個科目最終去哪里了
開發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費 ,老師開這個名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問下老師,公司有個另外的地址,沒有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因為談工程業(yè)務(wù)請客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費用或者銷售費用?
老師您好,請問,收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會計分錄,謝謝!
以fob報關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運發(fā)票,稅局會查嗎
老師,委托經(jīng)營我們出房子,她們經(jīng)營餐廳,分利潤,每個月約定毛利率20%,出房子這一方來做賬,經(jīng)營餐廳的每個月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達到20%,這樣稅務(wù)有問題嗎
銷售發(fā)票開出的金額比成本價高四五倍,有風險嗎,
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額這個科目是不是核算當時未開票的
你好,不是,是對方給你開了發(fā)票,但是你還沒認證。
那是不是票夠了月底轉(zhuǎn)到了待認證進項稅額里面了
你好,是的。沒有認證的部分先放在這里。
好的,謝謝老師,下次抵扣再從貸方轉(zhuǎn)出對么
你好,是的,再轉(zhuǎn)入進項稅額。