您好,出口是免稅的。內(nèi)銷不免稅了。
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開(kāi)票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開(kāi)多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開(kāi)票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開(kāi)多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒(méi)有賺錢的嗎?
老師你好,我們的客戶是做進(jìn)出口的,現(xiàn)在要求我們開(kāi)給他們的發(fā)票商品名稱也要用英文,這樣可以嗎?我們屬于內(nèi)銷,也不是外企,能開(kāi)嗎?
老師,我們是生產(chǎn)餅干的企業(yè),現(xiàn)在要出口商品,公司沒(méi)有資質(zhì),是和代理出口退稅的公司合作的。請(qǐng)問(wèn)我們公司怎么開(kāi)出口的這部分發(fā)票呢?和內(nèi)銷的發(fā)票一樣開(kāi)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是制造企業(yè),產(chǎn)品正常出口報(bào)關(guān),但是回款卻不是外國(guó)客戶打款給我們,而是它國(guó)內(nèi)的代理商,這影響后期的出口退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個(gè)科目最終去哪里了
開(kāi)發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi) ,老師開(kāi)這個(gè)名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計(jì)算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購(gòu)類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問(wèn)下老師,公司有個(gè)另外的地址,沒(méi)有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因?yàn)檎劰こ虡I(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用?
老師您好,請(qǐng)問(wèn),收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
以fob報(bào)關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運(yùn)發(fā)票,稅局會(huì)查嗎
老師,委托經(jīng)營(yíng)我們出房子,她們經(jīng)營(yíng)餐廳,分利潤(rùn),每個(gè)月約定毛利率20%,出房子這一方來(lái)做賬,經(jīng)營(yíng)餐廳的每個(gè)月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達(dá)到20%,這樣稅務(wù)有問(wèn)題嗎
銷售發(fā)票開(kāi)出的金額比成本價(jià)高四五倍,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,
那本來(lái)我可以退稅按13個(gè)點(diǎn)退,現(xiàn)在做內(nèi)銷了,那我應(yīng)該加收多少個(gè)稅點(diǎn)呢
你好,這個(gè)沒(méi)有固定的,你可以直接收13%但是要雙方協(xié)商同意才行。