你好,本單位在某某時(shí)間銷售某某產(chǎn)品,賬上做了收入金額,稅額,但是未開具發(fā)票,某某時(shí)間開具的某某發(fā)票金額、稅額、發(fā)票號(hào)碼、代碼,沖之前的無票收入。特此證明
你好,老師,這個(gè)月我們接了個(gè)團(tuán)房,下個(gè)月才付款給我們,然后下個(gè)月我們才開票給他們,那下個(gè)月初我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)收入我是不是報(bào)無票收入???然后下個(gè)月開票后,下下個(gè)月報(bào)下個(gè)月收入時(shí),這個(gè)無票收入金額怎么充抵回來呀?是在開票金額那里減少這個(gè)無票收入金額還是在無票收入金額那里填這個(gè)無票收入負(fù)數(shù)金額呀?
上月做了無票收入,這個(gè)月沖回了,稅務(wù)那邊無票收入出現(xiàn)負(fù)數(shù),要求我們寫個(gè)說明,老師們,能不能幫我組織一下
老師,我們?nèi)ツ?2月收入5萬,對(duì)方說不要發(fā)票了。我們就報(bào)無票收入了,今年又要發(fā)票了,我們做了沖回?zé)o票,和開票,報(bào)增值稅的時(shí)候只能是0,說是和實(shí)際開票不符,這我們做的對(duì)么
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
老師,我們是賣汽車的,之前一般納稅人不能留底做了很多無票收入,2月我們沒開票出去但收到了銷售折讓發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我用無票收入沖掉了,現(xiàn)在顯示本年收入是負(fù)數(shù),會(huì)有影響嗎?稅務(wù)局會(huì)查嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。