你好,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
習(xí)題二甲公司是一家自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年3月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款160萬(wàn)元、增值稅額20.8萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。上期期末留抵稅額為4萬(wàn)。當(dāng)月向國(guó)內(nèi)乙公司銷售貨物的不含稅銷售額為100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物成本為70萬(wàn)元款項(xiàng)尚未收到。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元,出口貨物成本140萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到。習(xí)題甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”科目貸方的銷售稅額為120000元,借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為130000元。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購(gòu)入批材料,不含稅價(jià)款為80000元,增值稅為10400元:當(dāng)年累計(jì)銷售產(chǎn)品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項(xiàng)稅2700元:當(dāng)月共繳納了增值稅4400元。[要求]對(duì)甲企業(yè)該月有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。麻煩把全部的會(huì)計(jì)分錄寫一下
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額尚未進(jìn)行抵扣,則期末應(yīng)當(dāng)反映為老師這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額尚未進(jìn)行抵扣,則期末應(yīng)當(dāng)反映為老師這道題為啥應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方啊
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額尚未進(jìn)行抵扣,則期末應(yīng)當(dāng)反映為這是一道選擇題,然后答案給的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的借方
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?