學員你好,如果沒有銷售的話可以不做暫估,但是這樣賬實不符
本月賣出商品有發(fā)貨清單,下個月才開發(fā)票,這個可以收入不用暫估入庫,等下月開了票在做憑證確認收入可以嗎?
這個月采購的商品下個月可以收到發(fā)票 那這個月可以不做暫估嗎
老師,這個月的成本發(fā)票沒回來,我可以先暫估這個月的成本,然后下個月收到下個月開出的成本發(fā)票,我在沖回,可以嗎?
老師,我上個月暫估商品,這個月收到部分發(fā)票,我可以紅沖部分暫估商品嗎?
老師,如果是開數(shù)電發(fā)票,還可以暫估庫存嗎,比如公司這個月沒有取得商品的進項票,那這個月可以開這個商品的銷售發(fā)票嗎
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務疑點
互聯(lián)網平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務 ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費,但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務公司管理費 工資社保。但我們從勞務公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農民工工資的賬務處理,有個稅
預付賬款收不回來轉主營業(yè)務成本,是預付賬款的凈損失嗎
老師,一個費用單是現(xiàn)金費用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預付賬款收不回來審計轉主營業(yè)務成本可以認定為預付賬款凈損失嗎
為什么預付賬款收不回來,轉成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個是怎么算的
也不知道這批貨有沒有銷售 不確定 但是當月有銷售收入
建議先暫估,不然銷售成本可能不準確
如果確定下個月的發(fā)票收到的金額是對的不會有變動尼
那就可以直接入賬,發(fā)票來了貼回去即可
那就是說我當月采購的 發(fā)票沒到 下個月才到 我這個月也可以按照發(fā)票到了的會計分錄入賬 等下個月發(fā)票到了貼到上個月憑證里面就好對吧 只要金額一致即使沒有暫估也不影響對吧
是的,可以這么做,?只要金額一致不需要暫估