你好,這個(gè)其他應(yīng)收款是你股東的嗎?
老師,法人個(gè)人卡轉(zhuǎn)到公司賬戶一般都會(huì)備注出借資金,然后一筆轉(zhuǎn)入,這個(gè)應(yīng)該沒有問題對(duì)吧,那公司賬上的 如何合理的轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶?有人建議單筆不超過5萬的轉(zhuǎn)賬,備注往來款,或者備用金,或者還款,但如果碰到金額比較大的時(shí)候,筆數(shù)會(huì)過多,是否有影響,應(yīng)該如何操作較為妥當(dāng)?
請(qǐng)問老師,認(rèn)繳的注冊(cè)資本,一直沒有實(shí)繳,公司注銷時(shí) 怎么處理?要股東把認(rèn)繳金額繳清嗎?股東繳了注冊(cè)資本,公司注銷了是可以把繳的投資款再收回來嗎?這樣就是銀行走一下賬而已?
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人公司賬上掛的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款金額都比較大,也不是同一個(gè)往來單位或個(gè)人。這種的都是以前幾年前遺留的問題。現(xiàn)在也沒個(gè)對(duì)證。我這邊怎么能在符合稅法的前提下給把這些往來遺留處理了呢?
老師,請(qǐng)教一下,打算注銷公司,我有一筆其他應(yīng)收款數(shù)額較大,怎樣調(diào)賬處理?改款是注冊(cè)時(shí),轉(zhuǎn)出資本金時(shí)的遺留問題
老師,我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬,當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬,幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊(cè)時(shí):借:銀行 550萬 貸:實(shí)收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因?yàn)楣敬蛩阕N了,后來我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷,我聽其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項(xiàng),會(huì)有問題嗎?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請(qǐng)問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報(bào)銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢
是注冊(cè)時(shí),轉(zhuǎn)出資本金時(shí)的遺留問題
你好,你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給了誰?
第三方,是墊資轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。