。借銀行存款1000,貸預(yù)收賬款1000 實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候。借預(yù)收賬款1000。營(yíng)業(yè)外支出200。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司做足浴休閑的,會(huì)員充值,如充值1000元送200,這200元我做銷(xiāo)售費(fèi)用,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)不對(duì)?
老師,一家餐廳 有會(huì)員卡充值的,充值100元送60元的賬務(wù)處理怎么做 然后消費(fèi)60元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
你好老師,我是經(jīng)營(yíng)餐廳的,會(huì)員充值1000元送200元,這個(gè)賬怎么記
老師,你好!我們是電影院,每年有一次會(huì)員充值300元贈(zèng)送2張電影券,贈(zèng)送的這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?充值后會(huì)員卡內(nèi)是300元的。
老師,中餐館經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,搞活動(dòng),會(huì)員充值充100元贈(zèng)送20元,充值的100元和贈(zèng)送部分怎么做賬,記入什么明細(xì)科目
老師20500的計(jì)算沒(méi)看懂?
老師您好,我們2016年以前購(gòu)進(jìn)的公交車(chē),現(xiàn)在報(bào)廢,車(chē)上賣(mài)的電池等配件應(yīng)該開(kāi)多少稅率
老師,我請(qǐng)問(wèn)下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬(wàn)元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶(hù)簽訂了采購(gòu)合同,但是因?yàn)榭蛻?hù)原因,我們實(shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶(hù)打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開(kāi)具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷(xiāo), 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷(xiāo), 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫(xiě)成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開(kāi)成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
你好老師,我們記的是日記賬,算賬就收入,支出,利潤(rùn),這樣該怎么記賬?
您好,意思你做內(nèi)賬嗎?
你好,就是做內(nèi)賬
。借銀行存款1000,貸預(yù)收賬款1000 實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候。借預(yù)收賬款1000。營(yíng)業(yè)外支出200。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣處理就可以
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!