你好,是的,是這樣的。 一般納稅人的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?

老師,公司進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅額比銷售發(fā)票的稅額高可以嗎,那就是不需要繳納增值稅了嗎
老師你好,有一張發(fā)票因?qū)Ψ绞亲咛庸荆颜J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣對(duì)嗎? 就是直接沖減本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧?
老師 你好 我想問一下應(yīng)交增值稅額是不是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,差額就是要交的稅呢?
老師 我們成功申請了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 請問老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以把抵減的稅額直接加上進(jìn)項(xiàng)稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計(jì)算加計(jì)抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個(gè)分錄呢 老師
老師 增值稅我直接用需要交的銷售稅額減去可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就是我們需要交的稅額呀
請問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對(duì)嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈(zèng)送出納的課,在哪里看


我看我所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是登錄電子稅務(wù)局嗎老師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的?
不用登錄電子稅務(wù)局嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的? 是不需要通過?電子稅務(wù)局的
能發(fā)下連接嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的? 這個(gè)不同省份會(huì)有所不同,而不是全國統(tǒng)一的?