您好, 沒錯一般納稅人的增值稅就是這么計算的
老師,我們銷售額是3525630.3元(銷項稅額394099.04 營業(yè)收入是3031531.26元),采購金額是2872940.04元(進項稅額242374.98元,采購成本2630565.1元)進項與銷項差額是151724.06元(應(yīng)該繳納的增值稅), 老師我想問一下減去該交增值稅后的利潤怎么算,我是用營業(yè)收入減去采購成本再減去差額繳納的增值稅剩余249242.14元。 還是應(yīng)該用銷售額減去采購金額后再見去增值稅差額得到400966.2元
老師好,我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項稅額的時候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額?。?/p>
你好:請問增值稅是銷項-進項后的金額*稅率交?還是銷項-進項后的金額*稅率后再減去費用的金額呢?謝謝
老師,您好,我想問一下,最后給稅務(wù)局交的稅,是不是銷項稅額減去進項稅額的差額。
老師 你好 我想問一下應(yīng)交增值稅額是不是用銷項稅額減去進項稅額,差額就是要交的稅呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么