你好同學(xué),可以正常抵扣的
老師,請問我是一般納稅人,開普票出去,能拿專票進項來抵扣嗎?
老師好,供應(yīng)商開進來一張普票,但是我們要給客戶開專票,開出去的這張專票的銷項稅可以和留底稅抵扣嗎?
老師,請問同一個產(chǎn)品進來的是專票,開出去是普票,這張專票可以抵扣嗎?
我請教你一個問題,我們是工程企業(yè),我進來的13%的專票能抵扣我開出去9%的普票嗎? 也就是開進來的是13%的專票,我開出去是9%的普票!這兩能相抵嗎?
一般納稅人購進來是普票的產(chǎn)品,可以開專票出去嗎?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
老師,請問這張專票收到的時候,公司是小規(guī)模納稅人,不需要抵扣,我直接坐帳了,這個票要認證嗎?我當時沒有認證
你好同學(xué),那這張發(fā)票不能抵扣了,你直接當普票入賬就行了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快