你好,會(huì)導(dǎo)致少了計(jì)提的分錄。賬務(wù)是平衡的?
老師好,匯算清繳退企業(yè)所得稅怎么做賬?分錄怎么寫(xiě)?之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,只是在交稅時(shí)直接做交稅的分錄
老師,如果每個(gè)月交的附加稅沒(méi)有假計(jì)提直接交了會(huì)有什么影響
老師你好,昨天申報(bào)完覺(jué)得有些賬做的不對(duì),想調(diào)賬,那還要賬后要更正申報(bào)嗎?還是等匯算清繳時(shí)直接填年報(bào)呢?結(jié)果不會(huì)影響交稅,我們還沒(méi)到45萬(wàn)不用交稅
如果沒(méi)有計(jì)提稅這些,繳交的時(shí)候直接做繳交的分錄,對(duì)賬會(huì)有什么影響,賬會(huì)平嗎
如果不計(jì)提個(gè)稅,直接做扣個(gè)稅的分錄,那么對(duì)于整體資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)說(shuō),會(huì)有什么影響么
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
這樣利潤(rùn)虛增是嗎
稅務(wù)上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,具體是什么稅款沒(méi)有計(jì)提呢??
增值稅,附加稅,印花稅,利潤(rùn)如果是負(fù)數(shù)的,企業(yè)所得稅不用吧
你好,增值稅是負(fù)債科目,不影響利潤(rùn) 印花稅本來(lái)就不需要計(jì)提,繳納計(jì)入? 稅金及附加核算 附加稅需要通過(guò) 稅金及附加? ?計(jì)提 利潤(rùn)如果是負(fù)數(shù),就不需要計(jì)提所得稅的?