您好,可以在本季度少計(jì)提一些或者沖回
上個(gè)季度多計(jì)提了企業(yè)所得稅這個(gè)季度要怎么處理多計(jì)提的所得稅
1.2022年本年度第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提分錄計(jì)提多了,但繳納是合適的,多計(jì)提的企業(yè)所得稅第三季度需不需要做賬務(wù)處理,怎么處理,如何做分錄? 2.增值稅賬上比申報(bào)表少一分錢,需不需要調(diào)賬,如何調(diào)?分錄是怎么樣的
第一季度計(jì)提所得稅計(jì)提多了,現(xiàn)在要如何處理呢?
第一季度計(jì)提所得稅計(jì)提多了,現(xiàn)在要如何處理呢?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅計(jì)提第一季度盈利,并且繳納的第一季度所得稅比計(jì)提數(shù)要多,現(xiàn)在第二季度虧損,請(qǐng)問所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄?
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
可以給我一下沖回的分錄嗎
借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 所得稅費(fèi)用