和紅沖就可以到借應交稅費企業(yè)所得稅, 借所得稅費用負數(shù)
上個季度多計提了企業(yè)所得稅這個季度要怎么處理多計提的所得稅
1.2022年本年度第二季度企業(yè)所得稅計提分錄計提多了,但繳納是合適的,多計提的企業(yè)所得稅第三季度需不需要做賬務處理,怎么處理,如何做分錄? 2.增值稅賬上比申報表少一分錢,需不需要調(diào)賬,如何調(diào)?分錄是怎么樣的
第一季度計提所得稅計提多了,現(xiàn)在要如何處理呢?
第一季度計提所得稅計提多了,現(xiàn)在要如何處理呢?
老師,請問企業(yè)所得稅計提第一季度盈利,并且繳納的第一季度所得稅比計提數(shù)要多,現(xiàn)在第二季度虧損,請問所得稅如何做會計分錄?
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都會跟這倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應的附件。比如我一張應收賬款,對應銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應怎么算的?有相關條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
但是老師,所得稅費用借方累計數(shù)還是我上個季度計提的數(shù)據(jù)。
你好,借方負數(shù)不是紅沖了嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的時候又從反方向結(jié)轉(zhuǎn)走了,所以所得稅費用期末余額跟應交所得稅金額就不一樣了
你多計提的金額是多少?你的所得稅費用沒有余額了,但是你的應交稅費應該有余額的,你紅沖了之后,應交稅費沒有余額了,所得稅費用月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也是沒有余額的。
是沒有余額了,但是在本期我原本要計提8百多的,但是系統(tǒng)顯示我這邊還要沖回
不用管的,你的所得稅費用本期有金額 年累計是正確的。