借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅 查不到的做這個
老師前幾年年底的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費。導致每年的稅實際上都已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)。因為進項小于銷項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會有余額,現(xiàn)在怎么辦呢
老師,我看我們報表應交稅費是負數(shù),然后我查明細賬查到都是附加稅,個稅的,做賬之前都是沒有計提,就直接錄了交稅這一筆分錄,是不是因為沒有計提所以導致應交稅金那里是負數(shù),
之前會計2018年5月進項稅額留抵42836.96沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我接手賬上應交稅費應交增值稅賬面貸方多出42836.96,現(xiàn)在應該怎么調(diào)賬,會計分錄怎么做
因之前手工賬與電腦賬交接時,沒有交接好,導致現(xiàn)在應交稅費應交增值稅是負數(shù),該怎么調(diào),都十幾年的賬了
老師你好,我想問一下,我接了一套賬,之前那個會計做的應交增值稅是負數(shù),去年十二月份沒有計提增值稅,我現(xiàn)在該如何處理?
12330網(wǎng)絡購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
可以用營業(yè)外支出這個科目嗎?
你好,你查不到原因的話,只能用這個來調(diào)整,你調(diào)整到其他的科目都是有余額的。