你好,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)很正常,因?yàn)橛行┻M(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證。
老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目?jī)赡旰蠼璺接幸还P很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?
老師,我看到之前會(huì)計(jì)去年做的賬,他每個(gè)月沒計(jì)提增值稅,只是要交那個(gè)月。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅。所以,這個(gè)科目?jī)赡旰蠼璺接幸还P很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個(gè)?
老師你好,我想問一下,我接了一套賬,之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),去年十二月份沒有計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在該如何處理?
老師你好,我家之前會(huì)計(jì)之前進(jìn)項(xiàng)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,我接手之后先進(jìn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果抵扣再進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在7月份我申報(bào)增值稅了,那她之前直接進(jìn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的我怎么處理呀
老師好 之前會(huì)計(jì)把應(yīng)交的增值稅 記到應(yīng)交增值稅已交稅金這個(gè)科目 也沒計(jì)提過增值稅 現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金 出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)余額 他的思路我不懂 我想調(diào)一下 我應(yīng)該怎么調(diào)呢
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
他家是小規(guī)模不是一般納稅人
你好如果是這樣子的話,你要去核對(duì),看哪里做錯(cuò)了。然后才能更正。 他沒有計(jì)提,你要看他的收入是什么樣的。
那是去年的賬了,我也不可能改別人的賬啊
你好,該修改還是要修改。我是問現(xiàn)在如何處理嗎?如果不修改,你怎么處理呢?