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老師你好,我想問一下,我接了一套賬,之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),去年十二月份沒有計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在該如何處理?

2023-06-27 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-27 11:27

你好,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)很正常,因?yàn)橛行┻M(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證。

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快賬用戶1740 追問 2023-06-27 11:28

他家是小規(guī)模不是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-06-27 11:29

你好如果是這樣子的話,你要去核對(duì),看哪里做錯(cuò)了。然后才能更正。 他沒有計(jì)提,你要看他的收入是什么樣的。

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快賬用戶1740 追問 2023-06-27 11:30

那是去年的賬了,我也不可能改別人的賬啊

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齊紅老師 解答 2023-06-27 11:31

你好,該修改還是要修改。我是問現(xiàn)在如何處理嗎?如果不修改,你怎么處理呢?

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你好,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)很正常,因?yàn)橛行┻M(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證。
2023-06-27
你好,這個(gè)增值稅不需要計(jì)提的,你當(dāng)時(shí)期初數(shù)據(jù)是錄入在哪個(gè)科目。
2021-01-08
您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?
2021-02-22
那你的未交增值稅還有余額嗎?
2021-02-22
你好 ,你這里沒有未交增值稅的余額怎么交的20000增值稅啊,可以問一下前任會(huì)計(jì)嗎。
2025-02-26
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