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老師,我看到之前會計去年做的賬,他每個月沒計提增值稅,只是要交那個月。借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅。所以,這個科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個?

2021-02-22 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 16:41

您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?

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快賬用戶9148 追問 2021-02-22 16:44

不用吧。上個月已轉(zhuǎn)安裝好在我電腦上的。用友T3

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快賬用戶9148 追問 2021-02-22 16:45

我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,

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齊紅老師 解答 2021-02-22 16:50

我現(xiàn)在1月交12月的稅不知道該往哪記了,---這個應(yīng)該體現(xiàn)在起初余額里面了。

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您好 您公司使用的記賬軟件年初不用錄入期初余額吧?
2021-02-22
那你的未交增值稅還有余額嗎?
2021-02-22
你好,同學(xué) 如果這個余額不對的話,可以對沖后,調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-04-30
那你現(xiàn)在補上就可以了,跨年當(dāng)年的都一樣做。
2024-01-15
可以一次性講增值稅進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)出來。因為不知道你那邊具體公司形式,后面我給你附一份增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2021-07-01
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