你好,進項留抵稅額是不用做轉(zhuǎn)出.應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅賬面貸方多出42836.96,是未交的增值稅嗎,一般是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅賬面貸方是未交的增值稅,要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目里
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
之前會計2018年5月進項稅額留抵42836.96沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我接手賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅賬面貸方多出42836.96,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬,會計分錄怎么做
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?
你好老師,這月發(fā)生了留抵抵欠稅,怎么做會計分錄。我前面做了借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 那后面怎么做呢,轉(zhuǎn)出這里有余額怎么處理可以平
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
2018年5月,交稅102184.45,銷項稅額485718.67進項稅額當(dāng)月抵340697.26,4月份留抵42836.96,現(xiàn)在留抵沒結(jié)轉(zhuǎn),就顯示沒交
你好,4月留抵不用轉(zhuǎn).5月交稅=4857178.67-(42836.96%2B340697.26)=102184.45 把102184.45轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 102184.45 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 102184.45
留抵不轉(zhuǎn),賬面顯示140521.41,申報系統(tǒng)是關(guān)聯(lián),財務(wù)軟件不關(guān)聯(lián)
你看財務(wù)軟件顯示本月合計
你這是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的科目余額嗎
申報關(guān)聯(lián)著,是按你那樣計算,但是財務(wù)軟件不關(guān)聯(lián),就出現(xiàn)了有42836.96歲沒交,實際只要交102184.45
問題就是出現(xiàn)再留抵上,稅肯定交了
現(xiàn)在怎么調(diào)整,都過了這么多年了
你好,留抵是不用交稅.留抵是抵稅的.留抵也不用轉(zhuǎn)出的.
留抵不轉(zhuǎn),賬上顯示不出來,賬面就有4萬多沒交稅
你以上的賬上是把留抵轉(zhuǎn)到哪里去了呢?
我現(xiàn)在就是不知道那會計把留底轉(zhuǎn)那里了,按軟件做賬,4月份有留底,最后應(yīng)該是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅應(yīng)該是借方,但是他4月份賬是平賬
你查一下以前底度的結(jié)轉(zhuǎn)是那時在,一般留抵是不結(jié)轉(zhuǎn)的.
我做賬我是不結(jié)轉(zhuǎn)的,我不知道為什么4月是平賬
你好,4月平的,那5月你只要轉(zhuǎn)出要交的部分稅金就可以了.
賬上是要交145021.41,但是稅務(wù)機關(guān)扣款扣的是10218.45
你好,稅務(wù)扣款是對的.賬上要交的金額是錯的,你看是那個差是多少?
是留底42836.96在5月份賬上顯示不出來,你看我發(fā)的賬
你好,你5月交稅了,沒有留抵稅額了
但是財務(wù)報表顯示有留底稅額
你的交稅沒問題,那就是你的進項有問題,是不是哪里多入進項了?