?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,你好,我想咨詢一下,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口的產(chǎn)品因?yàn)闆]有留抵稅了,不能辦理退稅,估計以后都不辦退稅了,那這些出口的產(chǎn)品在記收入的時候需要像內(nèi)銷一樣記銷項(xiàng)稅嗎
老師,一般納稅人4月購進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報5月屬期增值稅時候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計抵減的,在計提加計抵減時候,5月取得的留底退稅還可以計提來享受加計抵減嗎
(1)2019年6月26日,甲公司5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價為20元,單位銷售成本為12元,甲公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價款收到存入銀行,適用的增值稅稅率為13%。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,甲公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手侯和開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自搜災(zāi)害,收到政府補(bǔ)助資金1000000元用于彌補(bǔ)遭受的自搜災(zāi)害損失。(3)6月末,甲公司本月銷項(xiàng)稅額300000元,進(jìn)項(xiàng)稅額120000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。要求:(1)編制銷售退回的會計分最;(2)編制收到政府補(bǔ)助的會計分錄;(3)編制期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計分錄??梢园训脭?shù)寫出來嗎求求
問題1生產(chǎn)企業(yè)如果在4月有一次出口 確認(rèn)收入,因進(jìn)賬不夠,5月沒申報退稅,想在6月申報退稅,同時5月還有一比出口確認(rèn)收入 也在6月申報退稅,那申報退稅的時候所屬期填寫哪個? 問題2 如果想用當(dāng)月一號的匯率作為記賬的根據(jù) 收到款和確認(rèn)收入和運(yùn)費(fèi)都是按本月一號的匯率么?那有同一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)跨月付給國外的電匯手續(xù)費(fèi)也是確認(rèn)收入的一號的匯率么?
老師,我二月份申報了三項(xiàng)產(chǎn)品出口退稅,當(dāng)時有一項(xiàng)因?yàn)椴皇鞘状萎a(chǎn)品,批下來了兩筆,后來提供了資料那個首次產(chǎn)品的,目前一直沒收到這筆出口退稅款,我想問下,出口退稅每月只審核一次嗎,問了稅務(wù)局老師說讓我報下次出口退稅時候,匯總數(shù)據(jù)就過來了,或者讓我再報個0申報,匯總數(shù)據(jù)的時候也可以,可是0申報的時候不讓填數(shù)據(jù)啊,我想問下這種情況怎么處理。
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目?兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
您好,可以不在月末計提??,怕稅務(wù)有問題只等收到退稅款時再計提并確認(rèn)收款??也是可以的,不算違規(guī)??,但??建議最好還是在出口當(dāng)月(通常是月末)根據(jù)報關(guān)出口金額和退稅率先計提應(yīng)收退稅款??,提前記一筆“其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款”和“應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅”更規(guī)范??,等實(shí)際收到退稅款時再沖掉,比如收到13萬就借銀行存款、貸其他應(yīng)收款;??如果不想提前計提,等收到錢時再做賬(借銀行存款、貸其他應(yīng)收款或直接做收入)也沒問題,但賬上會顯得滯后,不利于管理和對賬,稅務(wù)局一般更關(guān)注你退稅申報是不是及時、數(shù)據(jù)是不是真實(shí),不是非得看你有沒有提前計提,所以只要申報合規(guī)、單證齊全、不人為調(diào)節(jié),稅務(wù)風(fēng)險并不大
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!