同學(xué),普票是申報在主表12欄,免稅的

老師,公司是小規(guī)模,這季度普票開了20萬,專票開了100萬,加起來120萬了,那20萬普票也要交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人收入100萬 其中開專票50萬,普票30萬,不開票20萬 那這個月算增值稅是多少的收入?
老師,我是小規(guī)模納稅人,普票有50萬,其中20萬沖以前的未開票收入,這個怎么填申報表啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,普票有50萬,其中20萬沖以前的未開票收入,這個怎么填申報表啊?老師
老師,小規(guī)模開了專票100萬 普票50萬其中20萬是以前未開票,本次申報我這個普票咋填呀?
老師,公司準(zhǔn)備注銷了,之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?
21年的成本票,一直沒有入賬,什么時候抵扣進(jìn)項(xiàng),什么時候入賬可以么
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計(jì)為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績提成,授課費(fèi)有個體戶,有個人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們

