你好;? ? ? 你之前報(bào)無(wú)票收入了。 先按30萬(wàn)報(bào) 稅費(fèi)? 寫(xiě)10欄次? ?

老師,小規(guī)模納稅人專票開(kāi)具3元,普票開(kāi)具20萬(wàn),未開(kāi)票收入5萬(wàn)元,那增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師你好我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)專票收入27萬(wàn),其他收入未開(kāi)票21萬(wàn),我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
老師,我是小規(guī)模納稅人,普票有50萬(wàn),其中20萬(wàn)沖以前的未開(kāi)票收入,這個(gè)怎么填申報(bào)表啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,普票有50萬(wàn),其中20萬(wàn)沖以前的未開(kāi)票收入,這個(gè)怎么填申報(bào)表啊?老師
老師,小規(guī)模開(kāi)了專票100萬(wàn) 普票50萬(wàn)其中20萬(wàn)是以前未開(kāi)票,本次申報(bào)我這個(gè)普票咋填呀?
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開(kāi)好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們公司掛老板的往來(lái)賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方余額15萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這樣的國(guó)際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來(lái)嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票?。。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊


老師我要是這么填,我申報(bào)時(shí)候就顯示跟開(kāi)票金額不相符合
你好; 寫(xiě)30萬(wàn) 金額在10欄次哈? ;強(qiáng)制性報(bào)? ?