那這個(gè)月算增值稅是100萬的收入,50萬免稅,50萬按3%交稅
老師 小規(guī)模2021年第二季度銷售70萬,其中開專票45萬,普票20萬,未開票收入5萬,已知增值稅稅率1%,問要交多少稅?怎么算
小規(guī)模納稅人收入100萬 其中開專票50萬,普票30萬,不開票20萬 那這個(gè)月算增值稅是多少的收入?
小規(guī)模納稅人,他一季度的銷售收入不含稅是35萬,其中開具的增值稅專用發(fā)票是20萬,開具的增值稅普通發(fā)票是15萬,他需要繳納的增值稅是多少
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅普票加專票開了25萬,但是專票開了20萬,這20萬的是不是開了多少交多少稅?
如果小規(guī)模納稅人 季度開票30萬,普票10萬?專票20萬,那就10萬普票免增值稅,20萬專票則按1%交增值稅,是吧?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
開普票30萬可以是免稅的,不開票的20萬呢?小規(guī)模一個(gè)月還有15萬是的吧
不開票的視同開普票收入
那是50開專票算增值稅
如果普票30萬,無票20萬,在不免稅的情況下如何計(jì)算增值稅?
就是按普票上的稅金交增值稅呀
那無票的20萬呢
都說過了呀,視同開普票,按普票的稅率計(jì)算增值稅