同學你好,提交注銷申請表,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,財務(wù)章,發(fā)票專用章,到稅務(wù)局辦理手續(xù)即可。
請問老師:我是一家私營企業(yè)的會計,今天有一個會計師事務(wù)所的人告訴我老板:他經(jīng)營的公司投資的200萬元資金,要按百分之二十繳納個人所得稅,老板懵了,因為資金一直用于公司經(jīng)營,全部掛在他的往來名下,目前股東已經(jīng)轉(zhuǎn)為其妻子,公司賬戶已經(jīng)產(chǎn)生了利潤,也沒有分紅。請問:要不要交個人所得稅?
老師好,我公司是一般納稅人,開業(yè)至今沒有銷售業(yè)務(wù),老板今天告訴我他要注銷公司,并且我查看電子稅務(wù)局該公司已經(jīng)處于清算狀態(tài),請問我該怎么做,有點措手不及
我公司從2020年成立至今只有進項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票。因為是新建房產(chǎn)公司,項目還沒建成,還沒銷售,進項發(fā)票在電子稅務(wù)局怎么處理? 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了,怎樣才是正確的操作? 附圖兩張請老師看一下。
老師您好①我公司是一般納稅人 ②有個職工在我公司正常工資薪金3000繳納社保 ③他本人還有一個個體工商戶,3月份注銷了,但是3月之前他用個體戶開過銷售發(fā)票,那時候是核定增稅,是不是得按個人收了做匯算清繳,他是按發(fā)票額做個人收入?yún)R算清繳嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)局篩查出有疑點,在我們這個公司有疑點了,應(yīng)該怎么樣去處理這個問題?
老師有個勞務(wù)派遣公司業(yè)務(wù)部門已經(jīng)辦理注銷,但是往來沒有清理完稅務(wù)沒注銷,今天收到稅務(wù)局電話說年收入超500萬讓我們申請一般納稅人,這個公司業(yè)務(wù)基本上結(jié)束了,變?yōu)橐话慵{稅人,對注銷或者其他方面不會有別的影響吧
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
請問我這兩天需要申報10月份增值稅及三季度所得稅,賬目上還是按照之前正常方式處理嗎?
同學你好,是的,賬目按正常處理,申報的話,如果能正常處理即可,否則,到稅務(wù)局進行申報處理。
老師好,請問清算賬目處理啥時候進行?
是在10月份的賬里進行嗎?
同學你好,提交清算申請,讓老板簽字后進行。
老師您好,我的賬面上還有老板向公司借的款未歸還,請問這個怎么處理?
同學你好,如果老板能還回來就還回來,否則,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理。
同學你好,在10月份賬里,可以的。
老師您好,聽說需要稅務(wù)查賬,老板借款是否存在個稅的納稅風險?
同學你好,如果稅務(wù)查賬的話,老板的借款有讓交個稅的風險。
老師好,那老板的借款我應(yīng)該在清算前讓老板歸還,還是清算的當月歸還,才不會有個稅風險呢?
我想問的是,老板的借款我應(yīng)該在這兩天申報9月份的賬目中就處理,在報表中就不存在這部分借款了,還是10月份的清算過程中處理也可以呢?
同學你好,都行,9月10月處理都可以。
好的,謝謝老師耐心解答
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。