你好(1)借:應(yīng)收賬款 464 貸:主營業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅64 借:主營業(yè)務(wù)成本300 貸:庫存商品300 2.借:稅金及附加60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅60 3.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅60 貸:銀行存款60

甲公司為增值稅一般納稅人。2020年4月,甲公司銷售一批產(chǎn)品,不含稅售價為300000 元,適用的增值稅為13%。同時,該批產(chǎn)品為應(yīng)稅消費品,適用的稅率為10%。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為200000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求: (1)計算增值稅銷項稅額和消費稅額。 (2)編制確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本和應(yīng)納消費稅的會計分錄。(答案中的金額單位用元
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求:①丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求:①丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求:①丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。(1)丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。(2)丁公司計提消費稅的會計處理(3)丁公司繳納消費稅的會計處理
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進項票,在出口后才開進來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題
河北邯鄲公司社保開戶流程,謝謝老師。
老師,我店鋪經(jīng)營的是游藝娛樂的,顧客買了套餐后會有游戲幣,可是這游戲幣并不是說買了就全部用的,沒用的是可以寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下的,那請問寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下游戲幣對應(yīng)的已收款金額是不是還沒發(fā)生增值稅納稅義務(wù),發(fā)生增值稅納稅義務(wù)的只是顧客已使用游戲幣對應(yīng)的金額?
發(fā)票類的罪分不清,老師給簡單總結(jié)一下,賣發(fā)票只能是空白票?那買發(fā)票呢?
老師您好!請教一下:我們單位是分包商,甲方讓第三方(勞務(wù)公司)監(jiān)管賬戶代發(fā)人工工資,第三方勞務(wù)公司給我們開三個點的發(fā)票,請問我們需要給甲方開這部分代發(fā)的人工發(fā)票嗎?如果要開,開幾個點呢?
對方單位打款,但是開不出來票,我可以直接申報無票收入嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票錯誤,但是已經(jīng)抵扣了,是不是要進項轉(zhuǎn)出
出租方是個人的代開發(fā)票是要去稅務(wù)局代開嗎?