你好,根據(jù)自己的習慣,都可以的哈
請問要沖銷收入,是用負數(shù)沖銷好還是反方向分錄好
老師你好之前會計做錯了,分錄沖銷是用借方負數(shù)還是反方向沖銷
老師 像這種 之前的計提的會計分錄是借方銷售費用,貸方:預計負債 這個我做對了沒?沖銷的話分錄是怎么做呢?
老師,沖銷收入成本,是反方向沖,還是同方向用負數(shù)沖銷呢
老師,想問一下,有一筆實收資本的分錄做錯了,想沖掉轉(zhuǎn)為其他應付,是反方向沖還是紅字負數(shù)沖呀
金融資產(chǎn)也可以進行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個稅怎么報呢
老師您好,想問一下關于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務費用,憑證這樣做對的? 借 預付款帳款 貸 其它應付款 借 庫存商品 貸 預付款帳款 借 其它應收款 貸 其它應付款
給個人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個人也行
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個事,我們公司有個關聯(lián)公司的賬戶被凍結了,現(xiàn)在能否這個款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
我是做的反方向沖銷,但是錯的科目沒有沖銷掉,是什么原因
查一下明細賬就知道了呀
我的意思是有些軟件是不是必須要負數(shù)才能沖銷,我的賬是沒有錯誤的
是的,那你就使用負數(shù)沖銷試試
是這樣的,當時會計是這樣做的借:其他應付款 貸:銀行存款 因為這個錢是被騙的錢我重新做的憑證是借:營業(yè)外支出 貸:其他應付款,這是之前月份沖銷的了,現(xiàn)在查賬材發(fā)現(xiàn)當時沒沖銷掉其他應付款,現(xiàn)在我怎么處理
你現(xiàn)在使用負數(shù)沖銷試試吧。會計調(diào)賬的套路就那2個
麻煩您把具體的分錄寫一下,上面之前做的我都發(fā)給您了
為啥沒沖銷掉呢?把你的其他應付款明細賬截圖
你看一下
你把2月的那筆賬一起截圖
這是之前會計做的
對了呀,賬是平了的呀
其他應付款借貸方應該是沖銷掉的
你看一下這個
拜托你看余額好不好?結合2張圖的余額