久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問:視同銷售的增值稅納稅申報時,填在哪個表哪個欄次?

2022-09-15 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-15 16:21

好,具體是什么業(yè)務呢?

頭像
快賬用戶6310 追問 2022-09-15 16:25

是中秋贈送月餅給客戶

頭像
快賬用戶6310 追問 2022-09-15 16:25

是外購的月餅送給客戶

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-15 16:29

填寫在13%稅率的銷售商品那里,增值稅表一。

頭像
快賬用戶6310 追問 2022-09-15 16:38

請問:是填在第1行的第5列6列(未開具發(fā)票)這個欄次嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-15 16:39

沒有開票的填寫,在未開票那是對的。

頭像
快賬用戶6310 追問 2022-09-15 16:42

是的,送給客戶沒有開票

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-15 16:51

那就填寫到13%稅率,貨物無票收入里。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
好,具體是什么業(yè)務呢?
2022-09-15
體現(xiàn)在未開具發(fā)票列
2024-04-12
您好,在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報
2021-01-19
你好 有專門的未開票收入的欄次 在這個欄次里面填寫!
2020-09-23
你好,13%銷售貨物附表一里面填寫的。
2023-10-23
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×