好,具體是什么業(yè)務(wù)呢?
視同銷售,增值稅在申報增值稅時填在哪個表里呢?
請問:視同銷售的增值稅納稅申報時,填在哪個表哪個欄次?
視同銷售的銷售額填在增值稅申報表哪里
2022年小規(guī)模納稅人季度銷售額80萬,增值稅申報表要填哪幾張?主表填在哪個欄次?
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,增值稅申報表更正,專管員讓將金額填入視同銷售,形成留抵稅額,請問應(yīng)該填在哪個欄次?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
是中秋贈送月餅給客戶
是外購的月餅送給客戶
填寫在13%稅率的銷售商品那里,增值稅表一。
請問:是填在第1行的第5列6列(未開具發(fā)票)這個欄次嗎?
沒有開票的填寫,在未開票那是對的。
是的,送給客戶沒有開票
那就填寫到13%稅率,貨物無票收入里。