增值稅附表一里面就可以的,你是贈(zèng)送的產(chǎn)品嗎?
視同銷售,增值稅在申報(bào)增值稅時(shí)填在哪個(gè)表里呢?
視同銷售收入的增值稅和所得稅在納稅申報(bào)的時(shí)候分別填在哪里?
請(qǐng)問:視同銷售的增值稅納稅申報(bào)時(shí),填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次?
視同銷售的銷售額填在增值稅申報(bào)表哪里
視同銷售增值稅的納稅申報(bào)表應(yīng)在哪里填寫? 金額體現(xiàn)在哪欄?
老師,平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師長(zhǎng)投合并怎么計(jì)算計(jì)算合并成本來
專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費(fèi)用嗎?
劉艷紅老師,我還有一個(gè)問題需要您解答,6000是法人微信轉(zhuǎn),還是無所謂誰?
物流公司,有開收入發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,沒掛靠車輛,沒走賬,怎么開呢
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
自產(chǎn)貨物用于職工福利的
你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。
列呢?我填在未開具發(fā)票么?我是按市場(chǎng)售價(jià)來填收入么?
對(duì)的,是的,是這么做的,按照市場(chǎng)價(jià)格。
那我得成本是不是可以放到所得稅營(yíng)業(yè)成本里?
你好是的,可以這么做。
那我自產(chǎn)的,我用于捐贈(zèng)了,我要咋填
借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
我銷項(xiàng)稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對(duì)吧?
填寫13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄,銷售額和稅額都需要填寫。
主表,納稅申報(bào)表那里,算到應(yīng)稅貨物銷售額么?
你好對(duì)的,是的,是這么做的。
那這做賬不是在營(yíng)業(yè)外收入里么?所得稅的收入不算里面么?
你好,贈(zèng)送給職工的需要確認(rèn)收入,捐贈(zèng)出去的直接做庫(kù)存商品就可以的。
用于捐贈(zèng),職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報(bào)表職工福利算銷售收入,捐贈(zèng)不算入么?然后匯算的時(shí)候算是同銷售收入么?請(qǐng)回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
預(yù)繳時(shí)候捐贈(zèng)成本收入不用填寫 福利的時(shí)候需要填寫。
匯算清交所有的都需要填寫,視同銷售 視同銷售明細(xì)表里面 填寫收入,然后填寫成本。
捐贈(zèng)收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表 那張主表,銷售貨物的收入要加進(jìn)去么?
對(duì)的,是的,是這么做的。