增值稅附表一里面就可以的,你是贈(zèng)送的產(chǎn)品嗎?
視同銷售,增值稅在申報(bào)增值稅時(shí)填在哪個(gè)表里呢?
視同銷售收入的增值稅和所得稅在納稅申報(bào)的時(shí)候分別填在哪里?
請(qǐng)問(wèn):視同銷售的增值稅納稅申報(bào)時(shí),填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次?
視同銷售的銷售額填在增值稅申報(bào)表哪里
視同銷售增值稅的納稅申報(bào)表應(yīng)在哪里填寫(xiě)? 金額體現(xiàn)在哪欄?
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過(guò)程告知一下
老師,我問(wèn)下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開(kāi)票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入,又有出口貨物(作未開(kāi)票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆](méi)有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒(méi)勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開(kāi)票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
自產(chǎn)貨物用于職工福利的
你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。
列呢?我填在未開(kāi)具發(fā)票么?我是按市場(chǎng)售價(jià)來(lái)填收入么?
對(duì)的,是的,是這么做的,按照市場(chǎng)價(jià)格。
那我得成本是不是可以放到所得稅營(yíng)業(yè)成本里?
你好是的,可以這么做。
那我自產(chǎn)的,我用于捐贈(zèng)了,我要咋填
借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
我銷項(xiàng)稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對(duì)吧?
填寫(xiě)13%銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄,銷售額和稅額都需要填寫(xiě)。
主表,納稅申報(bào)表那里,算到應(yīng)稅貨物銷售額么?
你好對(duì)的,是的,是這么做的。
那這做賬不是在營(yíng)業(yè)外收入里么?所得稅的收入不算里面么?
你好,贈(zèng)送給職工的需要確認(rèn)收入,捐贈(zèng)出去的直接做庫(kù)存商品就可以的。
用于捐贈(zèng),職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報(bào)表職工福利算銷售收入,捐贈(zèng)不算入么?然后匯算的時(shí)候算是同銷售收入么?請(qǐng)回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
預(yù)繳時(shí)候捐贈(zèng)成本收入不用填寫(xiě) 福利的時(shí)候需要填寫(xiě)。
匯算清交所有的都需要填寫(xiě),視同銷售 視同銷售明細(xì)表里面 填寫(xiě)收入,然后填寫(xiě)成本。
捐贈(zèng)收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表 那張主表,銷售貨物的收入要加進(jìn)去么?
對(duì)的,是的,是這么做的。