增值稅附表一里面就可以的,你是贈(zèng)送的產(chǎn)品嗎?
視同銷售,增值稅在申報(bào)增值稅時(shí)填在哪個(gè)表里呢?
視同銷售收入的增值稅和所得稅在納稅申報(bào)的時(shí)候分別填在哪里?
請(qǐng)問(wèn):視同銷售的增值稅納稅申報(bào)時(shí),填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次?
視同銷售的銷售額填在增值稅申報(bào)表哪里
視同銷售增值稅的納稅申報(bào)表應(yīng)在哪里填寫? 金額體現(xiàn)在哪欄?
老師,我們公司做水利工程600萬(wàn),分包勞務(wù)200萬(wàn),出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽(tīng)說(shuō)扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請(qǐng)問(wèn)打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個(gè)30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個(gè)月才在手機(jī)上填寫專項(xiàng)附加扣除,下個(gè)月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個(gè)A選項(xiàng)為什么是1100元呢?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開(kāi)了規(guī)格+廠家,本來(lái)是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開(kāi)成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,這種需要對(duì)方重開(kāi)開(kāi)票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費(fèi),水費(fèi),入成本還是費(fèi)用?
老師,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以嗎?
自產(chǎn)貨物用于職工福利的
你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。
列呢?我填在未開(kāi)具發(fā)票么?我是按市場(chǎng)售價(jià)來(lái)填收入么?
對(duì)的,是的,是這么做的,按照市場(chǎng)價(jià)格。
那我得成本是不是可以放到所得稅營(yíng)業(yè)成本里?
你好是的,可以這么做。
那我自產(chǎn)的,我用于捐贈(zèng)了,我要咋填
借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
我銷項(xiàng)稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對(duì)吧?
填寫13%銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄,銷售額和稅額都需要填寫。
主表,納稅申報(bào)表那里,算到應(yīng)稅貨物銷售額么?
你好對(duì)的,是的,是這么做的。
那這做賬不是在營(yíng)業(yè)外收入里么?所得稅的收入不算里面么?
你好,贈(zèng)送給職工的需要確認(rèn)收入,捐贈(zèng)出去的直接做庫(kù)存商品就可以的。
用于捐贈(zèng),職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報(bào)表職工福利算銷售收入,捐贈(zèng)不算入么?然后匯算的時(shí)候算是同銷售收入么?請(qǐng)回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
預(yù)繳時(shí)候捐贈(zèng)成本收入不用填寫 福利的時(shí)候需要填寫。
匯算清交所有的都需要填寫,視同銷售 視同銷售明細(xì)表里面 填寫收入,然后填寫成本。
捐贈(zèng)收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表 那張主表,銷售貨物的收入要加進(jìn)去么?
對(duì)的,是的,是這么做的。