同學你好 核對原始憑證 看報表平不平
老師您好,我們學校是小規(guī)模納稅人,按季度申報,我入賬時,也是按季度入賬,沒有按月,在財務(wù)軟件里面直接把前兩月空白結(jié)賬,在第三月時全部錄入憑證,這個做法應(yīng)該沒問題吧?
老師我想請教一個問題,我現(xiàn)在在一家代賬公司代賬,在做的是小規(guī)模納稅人,我想問問以后我要做一般納稅人要注意什么,他與小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理有什么區(qū)別
老師 我是小規(guī)模納稅人 賬上有一批庫存商品 有質(zhì)量問題 如何做賬務(wù)處理
老師,想問一下,我們公司是小規(guī)模,自己報稅,但是我們沒買財務(wù)軟件(賬不多),這種是直接做臺賬嗎還是怎么處理?
小規(guī)模納稅人在財務(wù)軟件上面做賬,怎樣自我檢驗賬做的是否有問題?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
看報表哪里平不平?
同學你好 就是你的報表勾稽數(shù)平不平
現(xiàn)金流量表是根據(jù)收付實現(xiàn)制的制度來的,那科目余額表里的銀行余額和對賬單的銀行余額一定要一致嗎?
同學你好 對的 這個要一致
知道了,謝謝老師
您好老師:別人公司裝修款轉(zhuǎn)入我們公司對公賬戶,之后我們從私人賬戶轉(zhuǎn)給對方個人了。怎么做賬?
同學你好 你們是代收代付的嗎
是別人需要借用一下對公賬戶過一下錢。之后對公賬戶沒有動,但是私人賬戶轉(zhuǎn)款又轉(zhuǎn)給人家了
還有員工工資計提但未發(fā)放,怎樣做賬?
同學你好 那這個就是你們代收代付 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 第二個沖私戶
知道了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝