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發(fā)票認(rèn)證留抵,稅局要求處理,做了未開(kāi)票收入,現(xiàn)開(kāi)具了發(fā)票,賬務(wù)怎么處理

2022-09-13 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 11:26

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:26

然后你成本可以暫估一部分,以后開(kāi)了發(fā)票再紅沖就行。

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2022-09-13 11:39

開(kāi)了發(fā)票怎么紅沖

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:40

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:40

對(duì)應(yīng)的成本也紅沖了就可以啊。

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快賬用戶6440 追問(wèn) 2022-09-13 13:38

開(kāi)了發(fā)票稅控系統(tǒng)會(huì)顯示,申報(bào)表怎么處理,之前申報(bào)按未開(kāi)票收入申報(bào)了的,也就是開(kāi)了發(fā)票沖之前的未開(kāi)票收入

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齊紅老師 解答 2022-09-13 13:40

附表一未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)如果開(kāi)了發(fā)票,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)

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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-09-13
不需要再申報(bào)稅務(wù),補(bǔ)做賬務(wù)處理就可以了。
2022-10-15
你好,同學(xué) (1)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)都到了,可以將往來(lái)款項(xiàng)轉(zhuǎn)成成本費(fèi)用 原來(lái)付款: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到票: 借:管理費(fèi)用/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
2022-01-07
你好,開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入,同時(shí)沖銷去年的未開(kāi)票收入。申報(bào)時(shí),據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或開(kāi)具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù).
2023-11-08
您好,先沖紅之前的分錄,再做正確的分錄。
2021-03-12
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