你好,學(xué)員,是其他業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
你好老師,請(qǐng)問小規(guī)模先開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人請(qǐng)問后期收到款的會(huì)計(jì)分錄是?
老師請(qǐng)問一般納稅人開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,記賬是不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金減免稅款
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入(小規(guī)模1%),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報(bào)稅時(shí)又怎么處理
請(qǐng)問一下老師,出售固定資產(chǎn)時(shí)有開具發(fā)票,收入是入其他業(yè)務(wù)收入,另外開票是開3%的發(fā)票,但是在申報(bào)時(shí)是減按2%繳納增值稅,減免的1%增值稅是入哪個(gè)科目呢?是入其他業(yè)務(wù)收入還是入營(yíng)業(yè)外收入呢?
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用???
貨幣資金大于未分配利潤(rùn),為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)分錄