同學(xué)你好,填寫增值稅減免稅明細(xì)表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進(jìn)去

老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師我在一月份的時(shí)候開了一張租金發(fā)票,做了一筆借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,我這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入(小規(guī)模1%),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報(bào)稅時(shí)又怎么處理
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯(cuò)的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬。 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯(cuò)的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬。 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

