同學你好,填寫增值稅減免稅明細表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進去
老師好,有這么一筆業(yè)務,09年收到一筆專項應付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發(fā)生業(yè)務時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票,做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,我這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務確認了收入(小規(guī)模1%),借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報稅時又怎么處理
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
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