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老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入(小規(guī)模1%),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報(bào)稅時(shí)又怎么處理

2024-03-07 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-07 10:25

同學(xué)你好,填寫增值稅減免稅明細(xì)表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進(jìn)去

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同學(xué)你好,填寫增值稅減免稅明細(xì)表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進(jìn)去
2024-03-07
同學(xué),你好 不對,第一個(gè)借:以前年度損益調(diào)整 -99869
2025-03-12
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9869, 你看下當(dāng)時(shí)增值稅和所得稅申報(bào)了嗎?增值稅沒有申報(bào)的,需要補(bǔ)申報(bào)所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
你好,是取得 的房屋租金收入??
2023-03-15
那個(gè)是更正23年的年報(bào),然后做匯算
2025-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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