你好,學(xué)員,稅費(fèi)的話,應(yīng)該是5*3%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)

我們收到的利潤5萬怎么做規(guī)范, 我們掛靠到a公司,a公司打算給我們40萬,其中30萬是我們代支付b公司成本取到發(fā)票給a,a給我們報銷的,然后剩下的10萬是盈利,但是要支付5萬給a當(dāng)管理費(fèi)。我們公司怎么做賬合理規(guī)范呢
我司從一個園林公司A采購苗木,A是從別人家采購來的,A小規(guī)模不抵扣進(jìn)賬稅,我司一般納稅人請問A給我司開的普票我司可以抵扣嗎?
A從我公司走賬5萬,我公司為小規(guī)模納稅人,我公司給A開一張5萬普票,那么我公司收取多少稅費(fèi)
我們有一家公司A是小規(guī)模納稅人,A是有組織參展的營業(yè)范圍,現(xiàn)在一個展會需要繳裝修費(fèi)15萬,A組織BCD三家公司,每家給A公司5萬裝修費(fèi),請問A公司給BCD三個公司怎么開票?
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實際進(jìn)項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進(jìn)項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?
老師括號里面的能不能解釋一下
應(yīng)該是5*3%*(1%2B7%%2B3%%2B2%) 1是增值稅,7%城建稅,3%教育費(fèi),2%教育費(fèi)附加
謝謝老師,我理解5*3,3是增值稅
是的,學(xué)員,不客氣的