您好,這些可以計入到營業(yè)外之處的
請問,我公司是做紙箱的,發(fā)貨1萬個紙箱給客戶,客戶在次月對賬的時候說有10個損耗,這種損耗是不付錢的,請問這10個損耗該計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呢?還是再入成本?
老師請問工廠退貨回來損耗的紙箱配件算我們自己的費(fèi)用、分錄要怎么做呢 我之前的損耗都做的是借銷售費(fèi)用損耗費(fèi),貸原材料紙箱。 好需要做什么分錄嗎
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時總會扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎 客戶拿他們的材料給我們加工,反饋說損耗了他們的材料 也有些是質(zhì)量問題,我們應(yīng)該怎么處理來沖平這個賬
我們是物流公司,在運(yùn)輸過程中造成貨物損耗,由我們公司承擔(dān)賠償,客戶給我們開損耗部分貨物發(fā)票,實(shí)際上我們是賠了錢,沒貨物,請問會計上怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好 請問我們公司損耗了客戶的物件 這些損耗的物料是要我們賠的 請問這次錢做進(jìn)什么科目呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
好的 謝謝老師
那請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個客戶了
現(xiàn)在這個客戶又要我們把錢從私賬轉(zhuǎn)還給他 請問這樣合理嗎
您好,這個是可以的,合理的
那這樣我們公賬上不就掛著一筆款了嗎
最后這個錢不給你們嗎?
錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了 但是沒有開票給他 她現(xiàn)在叫我們把那筆款開票給他 然后又叫我們把錢對私給他轉(zhuǎn)回去
那你就只能掛在往來了,不然這個賬沒法平的
但是她現(xiàn)在又要我們把上個月她轉(zhuǎn)過來的這筆款這個月給他開票
開票是沒事的,因?yàn)槟銈內(nèi)绻蟼€月做未開票收入可以沖銷,收入不會計入兩邊
那就是我把這筆款對私轉(zhuǎn)給他是沒問題的是嗎?
嗯對,但是需要掛往來賬
就是我對私轉(zhuǎn)給他的時候用途選往來賬是嗎
嗯對,是這個意思的