老師,方便問下存貨盤虧凈損失如何入賬?幾種原因借貸方如何做賬務處理呢?

老師您好,我想問下像是勺子之類的物料庫存要如何從賬上核銷?因為都不會有出庫。除了做盤虧還有其他方法嗎?盤虧可以抵減企業(yè)所得稅嗎?因為這相當于是資產(chǎn)損失,稅法方面合不合適?
我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎券,消費者拿獎券到客戶處兌商品實物,客戶會將獎券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應收賬款的方式,經(jīng)銷商將獎券返給廠家,以成本價沖減貨款方式。1.請問經(jīng)銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價差損失如何做分錄?
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點原材料是賬務處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會計人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會計人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務處理),做了盤盈原材料100噸,價值23萬元的賬務處理如下:1發(fā)現(xiàn)時借:原材料23萬元貸:待處理財產(chǎn)損溢23萬元②核銷時借:待處理財產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務處理?為什么?(2)這樣的賬務處理會對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應如何進行賬務處理?
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款(暫估)
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進項票,在出口后才開進來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題
河北邯鄲公司社保開戶流程,謝謝老師。
老師,我店鋪經(jīng)營的是游藝娛樂的,顧客買了套餐后會有游戲幣,可是這游戲幣并不是說買了就全部用的,沒用的是可以寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下的,那請問寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下游戲幣對應的已收款金額是不是還沒發(fā)生增值稅納稅義務,發(fā)生增值稅納稅義務的只是顧客已使用游戲幣對應的金額?
發(fā)票類的罪分不清,老師給簡單總結(jié)一下,賣發(fā)票只能是空白票?那買發(fā)票呢?
老師您好!請教一下:我們單位是分包商,甲方讓第三方(勞務公司)監(jiān)管賬戶代發(fā)人工工資,第三方勞務公司給我們開三個點的發(fā)票,請問我們需要給甲方開這部分代發(fā)的人工發(fā)票嗎?如果要開,開幾個點呢?
對方單位打款,但是開不出來票,我可以直接申報無票收入嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票錯誤,但是已經(jīng)抵扣了,是不是要進項轉(zhuǎn)出
出租方是個人的代開發(fā)票是要去稅務局代開嗎?
借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損溢 ,貸:管理費用/營業(yè)外支出貸:待處理財產(chǎn)損溢