同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)有留底 下個(gè)月的銷項(xiàng)又比進(jìn)項(xiàng)多 那么會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師你好,這個(gè)月銷項(xiàng)稅25800.23進(jìn)項(xiàng)32366.89,上期留底2151,這個(gè)月末要怎么做分錄呢?
老師好,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了,怎么做分錄呢
老師您好,我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多,勾選的時(shí)候比銷項(xiàng)多了幾塊錢,這樣可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,我這個(gè)月呢就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的話呢,多出來(lái)了留抵了3000多,那這分錄怎么做?
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤(pán)點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_(kāi)具的發(fā)票和月底的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票用紅沖重新開(kāi)具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開(kāi)為專票嗎,對(duì)方同意給開(kāi)專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎
如果購(gòu)買對(duì)講機(jī),刮大白,貼壁紙,用于公司裝修,記哪里


這個(gè)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)用上個(gè)月未抵扣完的來(lái)抵扣,這個(gè)月不用交稅,分錄怎么做呀
同學(xué)你好 就是上面的分錄