不可以的,小規(guī)模期間已經(jīng)申報(bào)銷(xiāo)售收入,后期就不能抵扣了

小規(guī)模納稅人是不是連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn),那么今年1至10月份已開(kāi)出專(zhuān)票350萬(wàn)元了,4月份與8月份是一般納稅人簡(jiǎn)易征收的開(kāi)出了350萬(wàn)元,在12月份改為成了小規(guī)模納稅人可以開(kāi)出400多萬(wàn)專(zhuān)票嗎?
一般納稅人,9月份收入200萬(wàn),給人開(kāi)了200萬(wàn)的發(fā)票9個(gè)點(diǎn),那么這個(gè)月我需要準(zhǔn)備多少成本專(zhuān)票和普票,讓公司只繳納5萬(wàn)稅費(fèi)
老師一般人11月份開(kāi)出30萬(wàn)專(zhuān)票,12月份把30萬(wàn)又沖紅了,12月份只開(kāi)了30萬(wàn)沖紅票,沒(méi)開(kāi)任何票,那12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是-30萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬(wàn)能申報(bào)嗎
各位老師,早上好!企業(yè)8月份是小規(guī)模納稅人,8月份申報(bào)了一筆8萬(wàn)多的未開(kāi)票收入,9月份一般納稅人資格生效,12月份開(kāi)具了這張8萬(wàn)多的發(fā)票,那由于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為8月份,那12月份的這個(gè)可以開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位收取乙單位房租,2024.6.6-2-24.9月6日,三個(gè)月的房租,6月18日開(kāi)給乙公司普票30萬(wàn)。后來(lái)乙公司給我方通知,說(shuō)是7月1日開(kāi)始成為一般納稅人,讓我們把6月18日開(kāi)的普票,沖紅,變成專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)老師,乙7月1日成為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)甲方可以全額換開(kāi)專(zhuān)票嗎?還是說(shuō)6月還是普票,另外兩個(gè)月的開(kāi)專(zhuān)票呢?請(qǐng)問(wèn)稅是怎么規(guī)定的呢?
你好,我問(wèn)下,開(kāi)票給對(duì)方,是我公司一般戶(hù)開(kāi)出的,客戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)是轉(zhuǎn)到我基本戶(hù)的,這樣可以嗎
你好,我一個(gè)活動(dòng)14880.28元,客戶(hù)說(shuō)開(kāi)17628.64元,兩者相差2748.36元。2748.36元客戶(hù)不給我提供發(fā)票,說(shuō)讓我扣除10個(gè)點(diǎn)后給他,這樣我虧不,我開(kāi)票是6個(gè)點(diǎn)的
保險(xiǎn)公司賠款,400元,意外受傷發(fā)票醫(yī)藥費(fèi)99.22,之前誤工費(fèi)工資造在工資里面430,現(xiàn)在怎么做平憑證呢
老師,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我有一家做生姜生意的客戶(hù),他們家以前開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整,稅務(wù)局讓我們11月把所有的銷(xiāo)售發(fā)票全部紅沖了再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表是返回去1月開(kāi)始做轉(zhuǎn)出,開(kāi)始更正了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表是沒(méi)有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶(hù),客戶(hù)讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表,這樣可以操作嗎?我個(gè)人覺(jué)得,發(fā)票是在11月紅沖重開(kāi)的,那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月,然后把4季度的增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表填對(duì)就可以了不是嗎?能在10月做調(diào)整嗎
集團(tuán)內(nèi)部之間買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)有什么風(fēng)險(xiǎn),出售方為子公司,已經(jīng)用該項(xiàng)資產(chǎn)提前做了 高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備,器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除,,并且申報(bào)了一個(gè)政府補(bǔ)貼項(xiàng)目,還能賣(mài)給總公司嗎?
老師好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
易貸賬固定資產(chǎn)增加,怎么做分錄,怎么添加資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師收到預(yù)付卡發(fā)票,能計(jì)入費(fèi)用發(fā)票嗎
A公司委托B公司銷(xiāo)售¥10的商品,B公司收?。?的手續(xù)費(fèi),然后銷(xiāo)售出去之后給委托公司A9元錢(qián)及1元的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,那A公司怎么給B公司開(kāi)票?
從銀行貸款,銀行給開(kāi)的利息發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎


我這是入的成本 ,不是收入