直接做相反分錄 借:其他收益 貸:遞延收益

老師,當(dāng)年收到政府固定資產(chǎn)補貼181萬,分錄是借:銀行存款,貸:遞延收益。當(dāng)年按固定資產(chǎn)折舊攤銷遞延收益16910.25,借:其他收益16910.25,貸:遞延收益16910.25.當(dāng)年所得稅申報表為什么要納稅調(diào)增181萬-16910.25=1793089.35?
老師,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款—供應(yīng)商名稱。這個分錄啥意思。以前年度損益調(diào)整這個科除了損益類科目可以用,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款用是什么情況
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師好呀,我們企業(yè)多年前取得政府補助,當(dāng)時做的分錄是 借:銀行存款,貸遞延收益,然后每年分?jǐn)傔f延收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入。 然后今天稅局來電話問為什么要分?jǐn)?,給我整不會了,這得怎么說啊,為什么?。?/p>
老師,我們是做醫(yī)藥研發(fā)的,如果收到新藥研發(fā)的政府補助300萬,借:銀行存款 貸:遞延收益 那后續(xù)是否可以每個月平均分?jǐn)?5萬,借:遞延收益 25萬 貸:研發(fā)支出 或者 其他收益 (這個貸方是計入管理費用還是其他收益、營業(yè)外收入?)
請問老師,企業(yè)收到非股東以外的人對某一個項目進行投資,這筆投資款怎么做帳,投資的如果項目有利潤了是不是也要交什么稅不
老師,承接包工的光伏安裝,對方要求有發(fā)票。我要辦理什么營業(yè)范圍的公司。開票項目名稱怎么選
我是一家汽車集團公司,我們集團旗下的4S店的租賃合同是由我和房東簽署的,所以水電費4S充值繳納后,房東發(fā)票都開給我。我不加價再全額開具給4S店。這樣合規(guī)嘛,開具水電費發(fā)票和收到水電費發(fā)票我應(yīng)該怎么入賬,可以入其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本嗎
50萬的車,內(nèi)賬的話,按20年折舊年限是不是太高了
現(xiàn)代服務(wù),服務(wù)費只能開6%嗎
老板的車租給公司,租金一年8000,他要交什么稅
生產(chǎn)型企業(yè) 貨款是客戶打到阿里巴巴賬戶(還未提到美元賬戶) 9月份未做開票收入 我在9月7號出口一批貨物(成交方式是CIF) A貨:18個 單價348.12(美元) B貨:26個 單價350.6862(美元) 其中 減去(這個怎么平攤到單價里) 國際空運費:4978(美元) 保費:22(美元) 到目前 發(fā)票未開? 我如何開具退稅發(fā)票?請老師實操教一下[抱拳]
樸老師,請問公司要注銷,當(dāng)初領(lǐng)料,導(dǎo)致直接材料里邊還有數(shù),注銷的時候怎么處理?
老師幫我做個分錄 我們是月初扣繳養(yǎng)老保險金單位 ?個人部分的,月底發(fā)工資,工資都計入在建工程 管理費用 里
老師好,請問一下公司購買二手車,怎么做賬???做固定資產(chǎn)每月折舊嗎?