同學(xué),你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金

老師,我們有個員工在5月底離職,但是單位6月還交了社保,我做在工資表里不體現(xiàn)她,做個分錄借現(xiàn)金,借管理費用負數(shù)(個人和單位社保)對嗎
老師,我們單位有一部分員工的社保是單位給拿,有幾個員工是需要承擔(dān)個人部分的,我們是3月份開始繳納的保險,在開3月份工資的時候在扣回個人部分,麻煩老師幫我看看我的分錄對不對
我們這里每個月多扣350元的職工工資用于代繳個人養(yǎng)老保險部分。我這個圖片的會計分錄做的對不對
老師,我們公司是新參保單位。像失業(yè)保險我這個月初去開戶,已經(jīng)將職工參保進去了。前兩天失業(yè)保險已經(jīng)扣費,單位和個人部分的失業(yè)保險已經(jīng)從基本戶扣費了。那我這個月怎么做賬?單位部分先計提再發(fā)放?參保的這兩個人都是管理部門的,那我做賬,單位部分,計提和發(fā)放做在一筆憑證上,借:管理費用-社會保險費,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,再接著做發(fā)放的,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。個人部分的失業(yè)保險,是在下個月發(fā)4月份工資的時候從工資里面扣,那我這個月做賬是直接做,借:其他應(yīng)收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。下個月發(fā)4月工資,再在發(fā)工資的那筆賬務(wù)里面做,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。是這樣子做這種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理嗎?
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
老師好,請問一下公司購買二手車,怎么做賬啊?做固定資產(chǎn)每月折舊嗎?
當(dāng)月社保最遲什么時候繳費截止時間呢
建筑工地還沒開始辦工,我需要購買哪些會計辦干用品
老師,我們建造新建船舶還沒完轉(zhuǎn)固,現(xiàn)在船上用的辦品耗品(打印紙,筆,本子)是記費用還是在建工程
樸老師回復(fù),您好,我的異常發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,更正去年申報表后我要繳納稅款,我能勾選點進項嗎?這樣我就不用交稅了,麻煩祥細說明
公司要注銷,其他應(yīng)付款_法人余額在借方,怎么調(diào)整啊,到哪里去啊
老師,麻煩這個問題繼續(xù)
老師,個人把車賣給公司,應(yīng)該怎么操作
老師,樟子松板材是屬于建材嗎
工程備案填錯了信息怎么辦,比如工程合同項目負責(zé)人是A,備案時填成了B,怎么處理