國內(nèi)的公司用不到形式發(fā)票,除非它是進(jìn)口進(jìn)來的可以 國內(nèi)和國內(nèi)的公司的交易得用增值稅的發(fā)票
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個稅
注會財(cái)管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點(diǎn)外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報(bào)的
那老師做無票收入是按對方打款人民幣回單金額137818.98,收入121963.7,銷售15855.28入賬嗎
你好,他打款的是美金,你看一下你以哪天的匯率為準(zhǔn)的。
現(xiàn)在出庫,整體就是給另一家印刷公司原材料,對方幫印刷,我們再賣,然后對方幫印刷不是入了制造費(fèi)用嗎,這筆原材料出庫怎么結(jié)轉(zhuǎn)
已經(jīng)結(jié)匯了,有人民幣收款回單
借制造費(fèi)用貸銀行存款、原材料等,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
銷售出去確認(rèn)收入,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以的,沒有做庫存商品。
可以直接借原材料,貸生產(chǎn)成本嗎,直接生產(chǎn)申報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本,還用轉(zhuǎn)產(chǎn)成品嗎
你好,借原材料貸生產(chǎn)成本,這個是什么業(yè)務(wù)的?
借生產(chǎn)成本,貸原材料,打錯了,不體現(xiàn)制造費(fèi)用
可以的,可以這么做的。
然后接產(chǎn)成品貸生產(chǎn)成本,借銷售成本,貸產(chǎn)成品,還是直接借銷售成本,貸生產(chǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
好的,美元20396.49,匯率是6.756995,銀行結(jié)匯回單人民幣金額137818.98,收入121963.7,銷售15855.28做無票收入對嗎
可以的,可以這么做。