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老師,我們客戶比較多,有的客戶當(dāng)月開票,當(dāng)月款項就打給我們了,但是我怎么設(shè)置二級科目,才能分得清都哪家客戶開票了也入賬了,如果不設(shè)置二級科目查賬的時候就不知道這筆款是哪家打過來的

2022-08-25 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 09:42

你好,預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款二級明細對應(yīng)要具體客戶名稱上面的

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快賬用戶2758 追問 2022-08-25 09:46

當(dāng)月開票當(dāng)月款項到賬了啊,,不涉及預(yù)收和應(yīng)收賬款?。?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 09:47

你好,這樣的話,只能摘要寫清楚了

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你好,預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款二級明細對應(yīng)要具體客戶名稱上面的
2022-08-25
那你這個銷售的時候就應(yīng)該確認(rèn)收入同時確認(rèn)應(yīng)收賬款處理。那你這個銷售的時候就應(yīng)該確認(rèn)收入,同時確認(rèn)應(yīng)收賬款,你在沒有開票的時候是作為無票收入處理,后面開票的時候再確認(rèn)相關(guān)的開票收入就可以了。你這個賣的東西多少開了票多少沒有開票,這個你是沒辦法在分錄里面去區(qū)分了,你自己另外做一個表格去登記。
2021-07-28
這樣的 正常確認(rèn)為無票收入的??
2022-12-27
預(yù)收賬款負數(shù)實為客戶欠款(應(yīng)收賬款),處理步驟: 調(diào)賬:借 “應(yīng)收賬款”,貸 “預(yù)收賬款”(沖平負數(shù),還原為應(yīng)收)。 私戶收款:老板私戶收到的貨款,需轉(zhuǎn)入公戶,到賬后借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”;若無法轉(zhuǎn)入,需補確認(rèn)收款,附私戶收款憑證,借 “其他應(yīng)付款 — 老板”,貸 “應(yīng)收賬款”,后續(xù)由老板還款沖銷。 確保賬實一致,私戶收款需補記,避免長期掛賬。
2025-08-21
你好 開票的時候 借:應(yīng)收賬款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收款的時候 借:銀行存款49萬,財務(wù)費用1萬,貸:應(yīng)收賬款?50萬
2024-09-19
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