同學(xué)你好 是的,是調(diào)整前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)
預(yù)計(jì)當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3000萬(wàn)元,稅前扣除的公益性捐贈(zèng)限額297.88萬(wàn)元是怎么算出來(lái)的呀老師?
老師,公益性捐贈(zèng)扣除限額,是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算,如果是賬做錯(cuò)了,會(huì)影響公益性捐贈(zèng)嗎?
老師,捐贈(zèng)的扣除限額,會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%,如果會(huì)計(jì)利潤(rùn)錯(cuò)了,需要先調(diào)整成正確的會(huì)計(jì)利潤(rùn),然后按照調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤(rùn)算捐贈(zèng)的扣除限額嗎?
公益性捐贈(zèng)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是利潤(rùn)總額12%,這個(gè)利潤(rùn)總額要彌補(bǔ)虧損后的嗎?
老師計(jì)算公益性捐贈(zèng)扣除限額的年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)整前的還是調(diào)整后的?為什么我在做題的過(guò)程中,遇到的有的不用調(diào)整,有的需要調(diào)整?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),