你好,是調(diào)整前的會(huì)計(jì)利潤,調(diào)整后的叫應(yīng)納稅所得額

老師,自產(chǎn)產(chǎn)品用于公益性捐贈(zèng),調(diào)整視同銷售的收入和成本,調(diào)整的是會(huì)計(jì)利潤?還是應(yīng)納稅所得額?這個(gè)收入要做為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)嗎?
我想問一下,企稅中,公益性捐贈(zèng)扣除基礎(chǔ)為當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤的12%,這個(gè)是調(diào)整前的會(huì)計(jì)利潤還是調(diào)整后的,我給的圖片就是,一個(gè)按調(diào)整前,一個(gè)按調(diào)整后
公益性捐贈(zèng)中涉及的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈(zèng)支出,在計(jì)算納稅調(diào)整時(shí),實(shí)際捐贈(zèng)支出+以前年度的捐贈(zèng)支出-允許扣除的公益性捐贈(zèng)支出嘛,還是實(shí)際捐贈(zèng)支出直接減去允許扣除的捐贈(zèng)支出,還有納稅調(diào)整的依據(jù)是什么,聽課聽懵了
公益性捐贈(zèng)支出不超過利潤總額12%的部分允許扣除,那為什么這個(gè)調(diào)整明細(xì)表按稅收計(jì)算的扣除限額那里數(shù)字是0?
老師計(jì)算公益性捐贈(zèng)扣除限額的年度會(huì)計(jì)利潤是調(diào)整前的還是調(diào)整后的?為什么我在做題的過程中,遇到的有的不用調(diào)整,有的需要調(diào)整?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營者,我在個(gè)人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03


老師,我有點(diǎn)懵了
老師,那這道題計(jì)算公益性捐贈(zèng)扣除限額時(shí)是直接用1100還是需要調(diào)整。
這個(gè)用問題3得會(huì)計(jì)利潤
如果這道題沒有問題三這一問的話,是不是就需要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤?
后邊的是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤進(jìn)行調(diào)整的