你好!你們發(fā)票是怎么開的?

我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個問題請教老師,我們是工藝品銷售,我們在采購環(huán)節(jié)會有:1、車隊幫運輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因為散戶居多,對方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結(jié)算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對于沒有發(fā)票的兩個環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個,從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
1.我們采購的貨政策是買二送一,列如:采購2件*150元=300元 實際我們的得到的商品是3件貨,那我們的成本怎么算? 2,我們發(fā)給客戶的政策是按正常的價格銷售,但是我們要在客戶第二次進貨時贈送第一次貨物的40%的同類產(chǎn)品 ,那我這個賬改怎么做?
老師,我們2月份做了優(yōu)惠活動,在2月份前付完全款可以優(yōu)惠八千元,一客戶付2000元定金之后一直沒有付尾款拿貨。現(xiàn)在這個客戶過來拿貨,但該物品進貨價已經(jīng)變了,成本價已經(jīng)漲到比優(yōu)惠時的價格高,但老板說還是要以優(yōu)惠價買給改客戶,那這個符合稅務要求嗎?我怎么做賬?
老師請問,我們屬于商貿(mào)公司,現(xiàn)在對客戶有個促銷政策,按采購額送代金券,在下一次購買的時候抵扣現(xiàn)金使用,我們第二次銷售開票時,在發(fā)票上可以開具折扣折讓,按折扣后的金額繳納增值稅嗎?折扣率不能低于多少呢?如果一張發(fā)票上有多種商品,總體折扣未低于成本價,但其中有些商品折后價格低于成本價,這部分商品要按原價計算增值稅嗎?
我們公司是中間商,按客戶需求買進直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機到供應商處運到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務方面會有哪些問題老師,上面是剛剛提問的問題,還有幾點問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫,那么我們在庫存核查的部分實際是不真實的2、運輸部分是由我們客戶直接派車運輸,我們無法提供運輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運輸,那么供應商給我們的送貨單就不存在詳細的承運人,以及我司也沒有人簽字證實接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無法提供承運信息這幾點該怎么處理呢
請問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項目名稱為現(xiàn)代服務*服務費,可以使用嗎?還是要開人力資源服務勞務派遣或者勞務外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會被稅務系統(tǒng)預警,這樣有沒有風險???
銀行對賬少個九分錢,是以前的,可以用哪個科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補貨了,補貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會計說做賬要抹零,財務要支出的,這個分錄怎么做
老師 打印機開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預付款,現(xiàn)在收到退回預付款,怎么入賬?
我們是新公司,目前發(fā)票還沒開過,想聽聽老師給建議
你好!贈品開紅字發(fā)票,這樣你們進貨成本是300/3件,第二次發(fā)貨你們也同樣開紅字折扣發(fā)票,這樣按折扣后金額確認收入和稅金
那我們第一次發(fā)貨先確認收入,等第二次的時候我在開相應的40%的紅字發(fā)票?
你好!是的,和第二次正常發(fā)票開在一起