您好,不可以部分選擇的現(xiàn)在

老師,給客戶的返利,需要開負數(shù)發(fā)票,那購買方在開紅字信息表的時候可以部分開嗎(一張票金額10萬,只紅沖5萬,也就是只開5萬的紅字信息表金額),可以嗎
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,當時發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時是需要分開開嗎,就是對應的發(fā)票開對應的紅字信息表上的金額
去年收到的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題部分退貨,購買方應該在系統(tǒng)里開紅字信息表,那可以開部分金額的嗎?
請問老師,供應商8月份開給我司的發(fā)票,由于材料質(zhì)量問題,需要退貨,將其中一部分沖紅,問題一:那么我司作為采購方需要先開一個紅字信息表給對方,對方再開紅字發(fā)票給我司是嗎?問題二:沖紅有時間限制嗎?比如隔了幾年的發(fā)票,又沖紅可以嗎?
銷售方開給購買方的專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退貨,紅字信息表開完剩余的金額銷售方會重開發(fā)票給我們嗎
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
只能完全一模一樣的對沖是嗎?那如果賣出整機,其中一個部件有問題退貨,該怎么處理?
對的,這種退貨的可以不開票的啊
那如果退的零部件,又低價賣出去了,應該怎么處理呢
那你們就單獨開一個零件的票,但是這種情況實務中很少吧
是很少。但是零件當時領料出去了,退貨才有庫存,怎么處理把做坐進來呢
那就退貨的話不開票也行吧
哦哦,老師,我繼續(xù)問第一個問題,就是部分退貨需要全額紅字沖銷再重新補開未退的部分,但實際上是部分貨物對方不承認是他們的,所以我們折價賣了對方,這樣我們賬務上應該如何處理呢
折價的這一部分,和正常價格的差額,你們可以作為財務費用處理
但是這部分也得開票呀 因為我們后來又重新?lián)Q了其他貨,他們承認的部分抵減了貨款,我們又補了余款,那發(fā)票應該開什么項目呢?入庫這一塊賬務上又該如何處理
你們可以先全部沖紅,然后再開新的發(fā)票,其中新的發(fā)票要把舊的發(fā)票那部分給剪掉
然后輸入上全部沖掉
是,先全部沖掉,新發(fā)票開抵過來的貨物,但是差額部分,是我們折價損失的金額,這部分應該體現(xiàn)在發(fā)票上,付款和發(fā)票金額才一致,就是這部分應該開什么項目怎么處理
你說的是開票開什么?還是說賬務處理怎么做?
差額部分應該怎么開?賬務怎么處理
差額部分開成銷售折讓吧,折讓您開過沒
沒有。相當于我們花8萬,貨物退貨對方認了6萬,有2萬我們認賠,這2萬不知道賬務該如何處理
其實我覺的開成折讓就行,或者直接做財務費用
1、直接做財務費用,那是這2萬不需要開票嗎?(這算是我們賣不合格舊物賠了2萬,財務費用合適還是管理費用合適呢?)2、開折讓對方該怎么開?現(xiàn)在好比我們總計付了15萬,只得到了13萬的貨物(又換和買了新貨)
直接做財務費用是不需要開票的,折讓的話是銷售方直接開折讓發(fā)票的,他專門開票的地方有一個