同學(xué)你好 這個(gè)趕緊工商注銷(xiāo)就可以了
個(gè)體工商戶(hù),是定額征收的,自己已開(kāi)通銀行基本存款賬戶(hù),有自己的稅控盤(pán),但是最近幾個(gè)月了,沒(méi)有收入,也沒(méi)有支出,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn),怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)納稅?查詢(xún)了申報(bào)信息查詢(xún),里面查詢(xún)不到任何信息?怎么回事啦?請(qǐng)指導(dǎo)我一下,第一次,沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)
如何查詢(xún)到個(gè)體戶(hù)工商有沒(méi)有注銷(xiāo)?辦好注銷(xiāo)幾個(gè)月了,在公示網(wǎng)一查詢(xún),輸入單位名字,什么信息都不出來(lái)
老師,新來(lái)一個(gè)公司,名字都注冊(cè)好了,工商也能查到信息。但是納稅人資質(zhì)那里沒(méi)顯示,是有什么手續(xù)還沒(méi)辦嗎
你好,老師,有兩個(gè)問(wèn)題,1:公司2019年年報(bào)沒(méi)有如實(shí)填寫(xiě),被雙隨機(jī)抽查到,提交了相關(guān)文件到工商所,仍被列入異常經(jīng)營(yíng)名錄,現(xiàn)被列為嚴(yán)重失信名單,對(duì)法人、監(jiān)事的影響,有無(wú)補(bǔ)救辦法;2、如果現(xiàn)在將公司注銷(xiāo),對(duì)法人、監(jiān)事有什么影響
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤(pán)沒(méi)有注銷(xiāo),雖然稅控盤(pán)沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷(xiāo)稅盤(pán),然后客戶(hù)7月份開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶(hù)沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開(kāi)具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開(kāi)具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開(kāi)具,開(kāi)具不了,也撤銷(xiāo)不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說(shuō),稅控盤(pán)沒(méi)有注銷(xiāo),不允許在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請(qǐng)了,但是又開(kāi)具不了
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?