應交所得稅是在會計利潤的基礎上調整算出來的,是“當期應交所得稅” 而遞延所得稅的產生是由于會計政策與稅法政策的臨時性差異造成的。 兩者各算各的,不需要交叉同時調整。
老師:經濟法企業(yè)所得稅納稅調增調減,什么時候是加,什么時候是減?怎么理解?
老師,會計里面的所得稅這章要怎么學呀,我搞不清楚什么時候調應交所得稅,什么時候調遞延所得稅,會不會存在同時要調?
補繳的印花稅調增調減 在計算企業(yè)所得稅利潤調整的時候什么時候算進去什么時候不算進去呢
老師,在調整應納稅所得額的時候為什么不調整預計負債的這六百
老師你好,會計調什么時候調應納所得稅,什么時候不調
小規(guī)模納稅人注銷的賬務處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?老師,詳細一點
老師有沒有農產品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應當實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復習了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復習完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調賬,按余額表調賬嗎?還是不用調了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
是不是只要調以前年度損益,就要調應交所得稅
是的沒錯, 是這樣的