增值稅,3%, 附加稅,6%, 印花稅,萬分之3減半, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)是5% 看一下你的稅負(fù),一般在1.2%左右。也就是3%?3%*6%?萬分之3減半?1.2%

老師,你好!咨詢個(gè)事情!我們公司是建筑公司,我們有個(gè)項(xiàng)目給別人做,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開13萬的專票!我們是9個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個(gè)點(diǎn),那我是不是得讓對(duì)方提供7155.96的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票來抵扣才對(duì)方我們工程3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對(duì)方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對(duì)方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對(duì)方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問我們需要開具給對(duì)方多少錢?讓對(duì)方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我司是一般納稅人,給別的公司提供了建筑勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)問是開幾個(gè)點(diǎn)的專票給對(duì)方公司?
我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬發(fā)票,對(duì)方給我們95000萬發(fā)票,我們收5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對(duì)方1%的專票10萬專票,對(duì)方開多少,我們收幾個(gè)點(diǎn),13%的專票,10萬的話,對(duì)方開多少給我們,收他幾個(gè)點(diǎn),1%普票收幾個(gè)點(diǎn)
你好老師,我老板的班組與建筑物公司的業(yè)務(wù),準(zhǔn)備新設(shè)一個(gè)勞務(wù)公司與建筑公司簽訂合同,我們開票給對(duì)方是建筑服務(wù)-勞務(wù)服務(wù)?這個(gè)是幾個(gè)點(diǎn)的稅率?如果設(shè)立了公司后開票200萬,一共需要交的稅有多少呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


50萬專票呢
500,000×4.395% 按照這個(gè)計(jì)算的的
稅負(fù)率4.395么
啥意思老師,不懂啊
3%?3%*6%?萬分之3減半?1.2%=4.395% 這哪里不會(huì) 圈起來 計(jì)算明細(xì)剛給你發(fā)過去