你好,小規(guī)模給對(duì)方企業(yè)開(kāi)的都是專票,增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模給客戶開(kāi)的專票3%,貸方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有余額,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模給對(duì)方企業(yè)開(kāi)的都是專票,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)賬務(wù)處理也不是季度做附加稅計(jì)算的呢?余額都是在貸方的
小規(guī)模給一般納稅人開(kāi)的專票,是不是要交交稅的,這個(gè)稅都是季度繳納吧? 分錄是這樣寫的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 地方教育費(fèi)附加 教育費(fèi)附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
公司是小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)做的 12月份的賬,借稅金及附加4870元, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個(gè)要怎么調(diào)賬呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額,都沒(méi)平哦
老師,小規(guī)模企業(yè)的賬套里面一直用的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 這個(gè)科目,平時(shí)不超30萬(wàn)都是免稅,但這個(gè)季度開(kāi)了一張專票要交75.8元的專票增值稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅我下面這個(gè)分錄科目用的對(duì)嗎?是用圖1還是圖2?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
這個(gè)是每月做一次分錄,還是一個(gè)季度做一次分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
去年有開(kāi)普票,也有開(kāi)專票,會(huì)計(jì)做賬都貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,余額在貸方,我現(xiàn)在要做分錄調(diào)整嗎?
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)分錄是實(shí)際繳納稅款的時(shí)候做 開(kāi)普票的稅款,是需要繳納還是免征了呢??
他都是這樣一個(gè)季度,一個(gè)季度做,我也搞不清,應(yīng)為我現(xiàn)在是每個(gè)月都在做,而且現(xiàn)在開(kāi)的都是專票
你好,如果開(kāi)普票的稅款是需要繳納,與之前專用發(fā)票是一樣的 如果不需要繳納,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 營(yíng)業(yè)外收入?
我看了,銀行回單上是扣的增值稅,那我要做分錄調(diào)整嗎?他之前都是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 改成:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
你好,需要從?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,改成??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 才是的?
好的,因?yàn)槲覀冮_(kāi)的專票都是含稅價(jià)
這個(gè)分錄調(diào)整,怎么調(diào)?
你好,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅