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老師問(wèn)一下,小規(guī)模給對(duì)方企業(yè)開(kāi)的都是專票,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)賬務(wù)處理也不是季度做附加稅計(jì)算的呢?余額都是在貸方的

2022-08-11 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 18:38

你好,小規(guī)模給對(duì)方企業(yè)開(kāi)的都是專票,增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?

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快賬用戶5999 追問(wèn) 2022-08-11 18:43

這個(gè)是每月做一次分錄,還是一個(gè)季度做一次分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5999 追問(wèn) 2022-08-11 18:45

去年有開(kāi)普票,也有開(kāi)專票,會(huì)計(jì)做賬都貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,余額在貸方,我現(xiàn)在要做分錄調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 18:51

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)分錄是實(shí)際繳納稅款的時(shí)候做 開(kāi)普票的稅款,是需要繳納還是免征了呢??

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快賬用戶5999 追問(wèn) 2022-08-11 19:04

他都是這樣一個(gè)季度,一個(gè)季度做,我也搞不清,應(yīng)為我現(xiàn)在是每個(gè)月都在做,而且現(xiàn)在開(kāi)的都是專票

他都是這樣一個(gè)季度,一個(gè)季度做,我也搞不清,應(yīng)為我現(xiàn)在是每個(gè)月都在做,而且現(xiàn)在開(kāi)的都是專票
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齊紅老師 解答 2022-08-11 19:04

你好,如果開(kāi)普票的稅款是需要繳納,與之前專用發(fā)票是一樣的 如果不需要繳納,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 營(yíng)業(yè)外收入?

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快賬用戶5999 追問(wèn) 2022-08-11 19:12

我看了,銀行回單上是扣的增值稅,那我要做分錄調(diào)整嗎?他之前都是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 改成:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 19:14

你好,需要從?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,改成??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 才是的?

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快賬用戶5999 追問(wèn) 2022-08-11 19:19

好的,因?yàn)槲覀冮_(kāi)的專票都是含稅價(jià)

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快賬用戶5999 追問(wèn) 2022-08-11 19:20

這個(gè)分錄調(diào)整,怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 19:21

你好,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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你好,小規(guī)模給對(duì)方企業(yè)開(kāi)的都是專票,增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
2022-08-11
學(xué)員你好,這個(gè)有余額正常,說(shuō)明需要繳納的,繳納時(shí) 借*應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸*銀行存款
2022-08-06
你好; 你科目不對(duì)哈;? 怎么會(huì)增值稅做到稅金及附加了。?
2023-06-12
同學(xué)你好 這樣就可以的
2022-01-14
你好,要把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2022-01-14
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