您好,直接電子稅務(wù)局申請就可以,提供營業(yè)執(zhí)照和一份超過一萬的合同就可以
我們是科技企業(yè),進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務(wù)局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務(wù)”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
我們是個建筑類型的企業(yè),有項目是外省的,需要做跨區(qū)交稅,因為有些地方是不能線上辦理的,我們就怕辦理的過程中需要線下處理,如果對方不需要發(fā)票,我們走未開票收入在當?shù)亟欢惪梢詥??就是不在外地預繳這個操作了
1、我現(xiàn)在的專用發(fā)票 限額是1萬,如果要改成10萬或以上的話,這個行業(yè)類型 可以調(diào)整發(fā)票的限額嗎? 2、如果要變更這個行業(yè)類型,我需要在哪操作? 地址在深圳
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?